9月2日,依据中心质量工作规定计划,中心进行了质量管理体系专项内审,审核组共计11人,由刘伟副主任任审核组组长,分析测试部负责组织,针对本中心质量体系原始记录、检测报告进行监督抽查。审核组分别从前台样品接待、样品流转、仪器使用记录、标准溶液配制记录、原始记录、检测的每一过程的追溯等逐一认真检查并对百余份报告和原始记录进行了抽查。审核结果表明,中心的质量体系的符合性和适宜性有效,充分性和有效性有待改进和完善。本次内审的过程中开具了4条不符合项。
最后,刘伟副主任对内审工作进行了总结,强调此次内审是对近期工作和体系运行的一次自检,对发现的问题应及时纠正,并再次强调,我们的内审工作必须是实实在在的,质量无小事,整改的过程,举一反三,要杜绝再次发生类似错误,确保质量体系高质量运行。(通讯员 江婷)
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